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国资委监事会一行莅临际华3543公司检查指导内部控制建设

发布日期:2012-09-21
作者:际华

 

 
9月18日—20日,在集团公司总会计师孟福利、审计风险部总经理闫跃平的陪同下,由国资委监事会21办主任王敏、专职监事赵大鹏、郑国强、刘石冰、闫岩组成的检查组莅临际华集团所属3543公司检查指导内部控制体系建设。
在内部控制专项检查汇报会上,际华3543公司总会计师王建国从公司基本情况、内部控制体系的建设情况、资金的管理与控制、招投标业务的内部控制与管理、采购业务的内部控制与管理、内部控制建设自查自纠情况六方面作了内控体系建设情况的汇报。
听完汇报后,国资委监事会21办主任王敏作了重要讲话。他首先高度肯定了公司在内控体系建设上所取得的成绩,并指出提高内控管理水平、不断完善内控制度,归根结底是要提高公司的经济效益。特别是在公司快速发展、规模不断扩大的同时,也会存在一些潜在的问题,因此只有建立与发展规模相适应的内部控制管理体系,才能保障公司经济效益不断提升和可持续性发展。
王敏主任强调,内部控制体系建设不是某一个部门的事情,是全员参与、人人有责的一项任务,必须保障执行力,一定要根据《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革[2006]108号)、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《企业内部控制配套指引》(财会〔2010〕11号)的具体部署和要求,切实完善内控体系建设。此项体系建设是一个不断完善的过程,但是再完善的内控制度,如果没有执行力,将是空纸一张,产生不了任何经济效益。
集团公司总会计师孟福利在汇报会上指出,内控体系检查给3543公司提供了一个很好的学习机会,只有发现问题、解决问题,公司管理水平才能不断提升、进步。并相信通过这次检查,际华3543公司一定能够再上新台阶,为内控体系建设打下坚实基础。
检查期间,国资委监事会检查组一行通过认真查看筹资活动业务流程、投资活动业务流程、资金营运业务流程的相关文件和资料,对公司内部控制体系建设给予了高度评价。在公司党委书记张丽珍、总会计师王建国的陪同下,检查组一行还参观了生产车间、文化大厅、品牌旗舰店等地。